|
|
Faktúra |
112/2026
|
tonery+kanc. materiál+VP
|
1 759,33 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
R.A.V Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
telefón+internet
|
98,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
nábytok ZŠ
|
3 113,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Mušla, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
P/115/2026
|
polepy
|
16,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
789,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
P/114/2026
|
poštovné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
nábytok ZŠ
|
3 113,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Mušla, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
učebnice offline 1.stupeň
|
196,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
789,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
P/113/2026
|
poštovné SJ
|
2,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
odvoz kuch. odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
EK & SONS, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
učebnice offline 1.stupeň
|
196,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
revízia plyn. kotlov
|
945,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Certima, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
elektrika SJ+SKD
|
325,63 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
elektrika ZS
|
218,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
P/112/2026
|
poštovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
všeobecný materiál
|
389,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
elektrika TV
|
60,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
P/111/2026
|
poštovné SJ
|
3,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
bezpečnostný rez stromov
|
590,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Richard Kollár STROMY-KRIKY.SK |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
03.07.2026 |