|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
P/154/2019
|
cestovné
|
1,55 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/163/2019
|
materiál ZS
|
66,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
František Hazucha |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/162/2019
|
cestovné
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/161/2019
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/160/2019
|
cestovné
|
12,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Mgr. Dagmar Boháčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/159/2019
|
cestovné žiaci - Didiová
|
10,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Miroslava Didiová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/158/2019
|
materiál SJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Pe&Mi,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/157/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Mária Kováčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
kronika
|
69,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
FAXCOPY, a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/156/2019
|
cestovné
|
4,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Zora Lukáčiková |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/155/2019
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/153/2019
|
cestovné
|
6,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Martina Janebová |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/165/2019
|
rukavice THD
|
5,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Alchemilka s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
P/152/2019
|
poštovné
|
1,65 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/151/2019
|
lavór
|
5,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Everland, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/150/2019
|
priepustky
|
5,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
KG -KANS, Miroslav Gieci |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/149/2019
|
poštovné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
P/132/2024
|
materiál ZS
|
14,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
LAHA, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P/133/2024
|
rámiky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Tedi Betriebs,s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
15.10.2024 |