|
Faktúra |
|
Faktúra 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
223/2018
|
materiál
|
83,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Kľačanský Miroslav |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
Faktúra |
2/60/2018
|
mäso
|
383,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Minárik Ivan - mäsovýroba |
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
231/2018
|
vodné+stočné TV
|
147,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
230/2018
|
stočné
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Obec Kovarce |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
229/2018
|
servisné služby 12/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
228/2018
|
oprava plynových kotlov
|
1 442,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
227/2018
|
vstavaná skriňa
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Integra, n.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
226/2018
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
Faktúra |
225/2018
|
materiál ŠJ
|
244,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
Faktúra |
224/2018
|
servisné služby 11/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Luped Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
12.12.2018 |
|
Faktúra |
222/2018
|
revízia plynových kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Marek Viselka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
11.12.2018 |
|
Faktúra |
232/2018
|
BOZP 12/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Pavol Blaška |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
221/2018
|
vodné
|
505,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spol., a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
139/2023
|
piesok
|
146,25 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ludanstav, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
140/2023
|
CD NEJ
|
20,73 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Preskoly, s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
141/2023
|
papierové utierky
|
257,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
28.09.2023 |
|
Faktúra |
142/2023
|
plyn 10/2023
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
02.10.2023 |
|
Faktúra |
P/444/2018
|
cestovné
|
6,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |
|
Faktúra |
P/443/2018
|
cestovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Martin Tomka |
Základná škola, Kovarce 164 |
|
|
20.12.2018 |